Plné znění otázky
Naša spoločnosť (právnická osoba, platiteľ DPH) používa prenajaté MV. Ide o operatívny prenájom. Tieto vozidlá používajú zamestnanci na služobné aj súkromné účely, čo im zdaňujeme spôsobom podľa § 5, ods. 3 písm. a) ZDP. Prenajímateľ nám mesačne jednou faktúrou fakturuje nájomné a osobitnou čiastkou služby spojené s prevádzkou MV – rôzne opravy, údržba ... Tieto výdavky (náklady) uplatňujeme do daňových výdavkov v plnej výške. Keďže ide aj o súkromné použitie, neodpočítavame DPH v plnej výške. Je táto neodpočítaná DPH daňovým výdavkom podľa ZDP?