Dňa 14. decembra 2021 sme vystavili faktúru do Turecka, sprievodné doklady na colnici vyplnili 22. decembra 2021, doklad o vývoze je 5. januára 2022. Do ktorého roku sa má účtovať výnos/zisk a do ktorého roku sa má uviesť vývoz v daňovom priznaní k dani z pridanej hodnoty?
Poučenie na vyplnenie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty výslovne uvádza, že pri vývoze tovaru sa základ dane uvedie za zdaňovacie obdob